Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
469.159,87 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
469.159,87 €
67,62%
174.427,83 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
174.427,83 €
25,14%
49.336,81 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
49.336,81 €
7,11%
923,40 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
923,40 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 693.847,91 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -462.576,91 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -34.108,86 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.337,67 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | -7.632.447,03 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.434,30 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -8.148.904,77 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -7.455.056,86 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.455.056,86 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -7.455.056,86 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.468.500,35 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.468.500,35 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |